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发表于:2017/9/22 15:34:55  点击数:1次 高职审计专业人才需求现状与培养

摘要审计专业是经济管理学科的重要组成,该专业主要培养能在企事业单位、政府部门及社会中介组织中从事会计、审计实务工作的实用性人才。我国审计人才缺口很大。高职院校如何适应社会对审计专业人才的需求,进而有目的地调整人才培养方案是高职院校相关教育……

发表于:2017/9/22 15:34:18  点击数:1次 会计审计风险因素与信息化审计策略

摘要:本文对企业的会计审计风险因素与信息化审计策略进行研究。首先,阐述了企业中会计审计工作的现状。其次,探究会计审计工作中容易出现的风险因素。最后,结合实际,提出实现会计信息化审计的相关对策。 关键词:会计审计;风险因素;信息化审计 引言……

发表于:2017/9/22 10:39:03  点击数:1次 内部审计在基层央行风险管理的作用

摘要:本文一是对目前基层央行的风险管理现状进行了综述,二是探讨了现有风险管理体系存在的问题,指出内部审计在基层央行风险管理中应发挥的作用,三是以基层央行国库风险管理为例,初步构建了内审参与风险管理的运行模式。 关键词:内部审计;基层央行;……

发表于:2017/9/22 10:31:59  点击数:1次 内部审计财务重述的重要性

摘要:在企业进行内部审计时,是对企业的财务工作和报告进行有效管理和防范风险的重要工作,职责重大,负责公司的财务运营,避免发生过多的财务重述,而近些年来,企业中出现财务重述的现象有所增多,对于内部审计的负责人要加强监督考察,强化其责任意识,……

发表于:2017/9/22 10:31:35  点击数:1次 内部审计增值企业风险管理研究

随着企业发展环境的开放兼容,各种影响稳定经营的不确定因素越来越多,对增强自身抵御风险的能力和水平提出了更高的要求,在强化企业内部风险控制的同时创优外部发展环境成为内部审计不可或缺的职能体现。内控审计以其相对独立的控制职能拥有与平级制约不同……

发表于:2017/9/21 15:20:22  点击数:3次 商业银行内部审计工作分析

[摘要]本文首先简析内部审计工作的要求和内容,其次探讨内部审计工作存在的问题,接着就如何提升内部审计工作质量提出几点建议,最后对全文进行简单的总结,旨在与同行进行业务交流,以便更好地促进商业银行内部审计工作的开展。 [关键词]商业银行;内……

发表于:2017/9/21 15:19:35  点击数:3次 内部审计质量控制存在问题与对策

[摘要]内部审计工作在企业中的地位越来越高,然而在众多企业中内部审计机构沦为摆设,内部审计质量不高,直接影响了审计结果的充分运用,弱化了内部审计的控制和监督作用。本文阐述内部审计质量控制存在的问题及其相应的解决对策。 [关键词]内部审计;……

发表于:2017/9/21 15:14:28  点击数:3次 内部审计在企业风险管理的作用

摘要:随着经济全球化的深入发展,我国社会主义市场环境日趋复杂,企业所面临的竞争愈加激烈,稍有不慎,就极容易陷入风险之中。在如此严峻的情况下,企业做好风险管理工作成为企业日常管理中的重点和难点所在,而内部审计在企业风险管理中能够起到十分重要……

发表于:2017/9/20 16:15:54  点击数:2次 企业内部审计质量管理途径

摘要:本文探究了加强企业内部审计质量管理的途径,旨在为相关人士提供借鉴与参考。 关键词:内部审计;质量管理;管理途径 引言 在国民经济发展中,企业是重要的组成部分,承担着振兴国民经济和参与国际竞争的重要责任。随着经济全球化的加深,企业不断……

发表于:2017/9/20 16:14:00  点击数:5次 上市公司内部审计提高策略

摘要:在市场经济运行环境逐渐成熟的情况下,现代企业的发展方向也更加理智成熟。对于已经上市的公司来说,确保公司经济行为合法,保证公司运行环境的平稳以及采取有效手段降低其发展过程中的风险,这些也逐渐成为他们的关注点。从内部审计的角度来讲,实现……

发表于:2017/9/20 16:13:38  点击数:4次 农牧业企业内部审计改进策略

近些年来,我国农牧业企业发展迅速,为国民经济发展做出了很大贡献。任何企业的发展必定存在不可未知的风险,农牧业企业在生产经营过程中也会受到多方面的风险影响,例如自然灾害风险、技术风险、市场风险、政策风险等。这些风险会严重影响到农牧业企业的生……

发表于:2017/8/10 15:30:24  点击数:38次 企业内部审计风险及防范分析

摘要:在当前情况下,企业的内部审计变得非常重要,内部审计事实上也是一种对企业工作评价的过程,企业通过在生产经营活动中产生的内部审计风险如何处理,这种类型的风险如何防范成为了越来越多企业的关注点。 关键词:企业;内部审计;风险与防范 一、企……

发表于:2017/8/10 15:28:42  点击数:33次 医院内部审计风险成因及防范

摘要:随着全国经济的快速发展,人们经济得到增长,对看病治病也有了更高的要求。医院发展的过程中,医院的内部审计是医院经济管理中重要的一部分,对医院内部审计的风险进行把控就是对医院整体经济的把控,对此笔者主要从当前医院内部审计风险的定义、影响……

发表于:2017/8/10 15:28:12  点击数:38次 谈消防特种装备采购的审计风险

[摘要]文章剖析了公安消防部队特种装备采购审计中的审计风险因子,提出了防范特种装备采购审计风险的对策。 [关键词]审计工作;装备采购;审计风险;公安消防 近年来,公安消防部队始终围绕中心、服务大局,遵照公安部和各省市的战略规划与工作部署,……

发表于:2017/8/4 9:50:39  点击数:15次 新农合基金绩效审计探讨

[提要]民生问题一直是社会关注的热点问题,医疗保险制度作为关系我国人民群众基本健康的社会保障制度,一直为国家有关部门和百姓所关注。作为三大医保之一的新型农村合作医疗保险(以下简称“新农合”),是解决农民看病难、看病贵问题的重要保障。本文选……

发表于:2017/7/31 10:54:09  点击数:27次 邮件合并功能在审计报告模板的妙用

一、邮件合并功能的本质 邮件合并的本质是将数据源数据与Word文档进行关联并在Word文档中显示。运用在审计中,我们用审计报表作数据源,撰写Word格式的审计报告,建立好审计报表数据与审计报告的关联关系,将建好关联关系的报表和报告称为模板……

发表于:2017/7/31 10:48:07  点击数:31次 集团公司内部审计问题及优化措施

一、集团公司增值型内部审计在的问题 (一)内部审计机构设立不够合理,独立性不强 在现阶段,许多集团公司虽要求子公司等相关单位设立审计机构,但往往存在因受对审计工作的认知或下属单位的业务性质差别,不够科学合理设立内部审计机构的情况,或将审计……

发表于:2017/7/25 10:55:34  点击数:35次 油库计量管理问题及相应对策

摘要:本文从石油化工计量技术层面和计量管理层面出发,对我国油库计量管理过程存在的问题进行分析研究,并提出了解决油库计量管理中存在问题的相应对策。 关键词:石油化工;油库计量;常见问题;对策 我国石油在流通环节中,往往存在着油库计量不准确、……

发表于:2017/7/25 10:48:26  点击数:41次 物资计量管理应注意的问题

生产型企业好比是一个大的过程,输入各种资源,输出最终产品。不管是资源输入,还是产品输出,以及生产过程中的物料流转,都需要准确的物资计量数据。为保证物资计量过程的受控有效,笔者认为须重点做好电子衡器配备、防计量作弊、加强运行管控等3个方面的……

发表于:2017/7/25 10:47:52  点击数:29次 第三方监督如何推进阳光审计

摘要:近年来,随着审计风险的加大和反腐倡廉工作的深入开展,对审计工作进行第三方监督日益引起人们的重视。借助第三方监督,有利于提高审计质量,促进廉政建设,推进“阳光”审计。但在将这一监督模式向其他审计领域进行推广应用的过程中,需要我们对外部……

发表于:2017/7/25 10:42:34  点击数:31次 谈审计成本的有效控制

摘要:从审计主体和审计程序两方面阐述控制审计成本。其中审计程序又从审前调查和项目成本预算、方案实施、成本控制等方做了说明。在如何控制风险、降低成本及风险和成本之间的关系提出建议。 关键词:审计成本;审计风险;有效控制 随着高校管理水平逐步……

发表于:2017/7/19 9:54:34  点击数:32次 建设工程造价跟踪审计控制方法

摘要:对于市场的建设工程来说,一般在工程完成后进行工程的审计核算,而这种工作方式极易发生新状况,从而给工程造成一定影响。因此,针对这类审计问题,提出跟踪审计的工作方法。跟踪审计对于整个建设项目的实施都有着关键性的作用,其能够使施工紫云合理……

发表于:2017/7/19 9:53:59  点击数:28次 高校基建修缮工程审计力度探讨

摘要:随着高校招生规模的增长随着高校招生规模的增长,高校基建、修缮工程审计工作需要不断提升。本文就当前加强高校基建工程审计力度进行探讨进行探讨,可有效控制和节约建设资金、提高投资效益,为学校的改革和发展保驾护航。 关健词:高校;基建;修缮……

发表于:2017/7/15 8:13:28  点击数:31次 审计知识对工程造价的有效控制

【摘要】回顾工程审计中所有的经济活动,会发现审计知识对工程造价有很重要的作用,如何有效控制则是确保项目预算与项目成本达成协议的重要桥梁。工程造价中需要合理利用资金成本,并加大监督力度。然而,在真正实施项目审计中,它的参与常数并不高,只有在……

发表于:2017/7/10 14:44:00  点击数:43次 内部审计环境的主要问题及优化对策

[摘要]审计环境,通常是指审计工作受到各种内外因素影响的综合。在内部审计环境的理论研究中,主要根据内部审计实践的需要。近年来,许多学者注意到这一点,并进行了有益的探索。文章主要从内部审计的内部环境进行分析,针对其中存在问题,提出优化对策。……

发表于:2017/7/10 14:43:41  点击数:38次 地勘单位内部审计问题与对策

摘要:随着我国经济水平的提升,工程项目越来越多,地质勘探发展也越来越迅速,地质勘探单位的快速发展,导致单位内部出现的各类问题也逐渐增多,内部审计是对地勘单位工作进行监督的重要过程,对地勘单位的管理起到制约、防护、鉴证、促进、参谋等作用。本……

发表于:2017/7/8 8:25:54  点击数:40次 高校内部审计与廉政风险防控的关系

摘要:高校内部审计是预防职务犯罪,减少履职风险的有效监管途径之一,这与廉政风险防控的目标是一致的。通过内部审计及早发现问题,及时处理,避免问题的进一步恶化,助力廉政建设,推动廉政风险防控体系建设。本文旨在理顺内部审计监督与廉政风险防控两者……

发表于:2017/7/8 8:22:52  点击数:40次 国有企业内部审计集中管理研究

[摘要]国有企业内部审计职能的强化,对于保障国有资产安全、提高国有经济抗风险能力具有至关重要的作用。本文分析了国有企业内部审计职能现状,针对存在的问题,提出构建审计集中管理体制,将集团内部审计管理权限集中到集团董事会,构建“中心式”管理模……

发表于:2017/7/8 8:22:24  点击数:38次 研究所内部审计的建议

摘要:针对目前研究所内部审计过程中存在问题,对内部审计不重视、组织结构设置不合理、内部审计人员综合素质参差不齐提出了相应整改建议,希望能切实发挥内部审计的作用和价值。 关键词:研究所;内部审计;存在问题;实施建议 一、引言 建立健全内部审……

发表于:2017/7/7 11:27:05  点击数:33次 非审计服务在审计独立性的影响

【摘要】随着注册会计师行业竞争日趋激烈,非审计服务已经成为会计师事务所重要的业务组成,其收入占比越来越高。然而非审计服务可能会危害到会计师事务所的审计服务的独立性,影响审计服务质量。本文从审计独立性的基本层面出发,就非审计服务对审计独立性……

发表于:2017/7/7 11:20:15  点击数:32次 会计师事务所审计失信问题研究

摘要:本文选用会计师事务所质量控制的特定角度,对近来频发的审计失信事件进行深度剖析,并基于审计失信事件与会计师事务所质量控制的紧密联系,提出通过提高事务所质量控制水平来规范行业发展。 关键字:审计失信;会计师事务所;质量控制 一、注册会计……

发表于:2017/7/7 8:58:41  点击数:21次 舞弊导向审计实施程序框架探讨

【摘要】20世纪末以来,舞弊案件频发,在这种环境之下,舞弊导向审计模式应运而生。本文首先介绍了舞弊导向审计的概念以及其优势所在,然后探讨了舞弊导向审计模式的基本框架和流程,随后分析了这种模式在我国实施的制约因素,最后对其未来进行了展望。 ……

发表于:2017/7/7 8:50:13  点击数:32次 部门内部审计发展的思考

[摘要]随着社会经济的快速发展,人民群众对审计监督的期望值越来越高。加强政府部门内部审计建设,加强对所管辖的二级单位三级单位监督,在维护财经法纪,推动反腐倡廉,促进经济社会科学发展等方面发挥了不可替代的作用。 [关键词]浅谈;重视;部门内……

发表于:2017/7/7 8:49:48  点击数:26次 公立医院内部审计困境与解决对策

摘要:内部审计是我国公立医院法人治理、自我改良的重要因素之一。但针对这一重要课题的系统性研究欠缺,实证数据更为稀少。为弥补研究缺陷并指导医院内部审计实践,文章通过调查问卷的方法,对我国公立医院内部审计进行抽样调查,利用SPSS应用软件对调……

发表于:2017/7/7 8:49:14  点击数:25次 公立医院内部审计独立性调查分析

摘要:在公立医院的发展中,内部审计的作用越来越突出,并逐渐成为公立医院健康发展的重要保障,其制约、防护、鉴证、评价等功能,对公立医院制约违规违法现象、维护合法权益、客观公正评价财务活动、辅助决策等具有重要作用。调查发现,河南省公立医院内部……

发表于:2017/6/15 11:22:16  点击数:32次 建筑工程项目全程审计实施与管理

【摘要】建筑工程项目全程审计是审计工作人员对建筑工程项目全过程所涉及经济活动的合规性、合法性、真实性、完整性以及效益性进行综合性的检查、监督和评价的过程,对建筑工程项目存在的问题提出整改措施并发表审计意见。本文从管理审计、技术审计、经济审……

发表于:2017/6/13 8:58:56  点击数:27次 保障性住房政策绩效审计论述

作为重大民生工程之一的保障性安居工程,建设至今已然磨砺出一套符合我国国情且日趋成熟的政策体系。纵观整个发展历程,从来不缺审计的身影,这个国家经济发展的“守护神”将监督这一职能在民生项目上发挥得淋漓尽致。一直以来,审计也亟待发挥其评价的职能……

发表于:2017/6/13 8:58:31  点击数:25次 问题导向型绩效审计分析

[摘要]本文从A公司运输服务采购管理提升入手,指出开展问题导向型绩效审计的必要性和具体方法,探索以审计促进管理提升的路径,发挥审计增值功能。 [关键词]问题导向型;绩效审计;运输;服务采购 A公司是香港联交所上市的制造企业,具有多层级组织……

发表于:2017/6/8 8:20:19  点击数:37次 审计学课程问题解决措施

摘要:本文通过问卷调查,透过学生的视角考虑审计学教学中存在的问题,提出教师只有从人才培养目标出发,在“以学生为中心”的教学模式下,采用多元化的教学方法,对审计学教学从课前、课堂及课后进行系统化的教学设计及流程安排,并辅以合理的成绩评价体系……

发表于:2017/6/7 10:08:09  点击数:45次 互联网+内部审计模式研究

成果简介 贵阳勘测设计研究院有限公司(以下简称“贵阳院”)在审计工作实践中,通过不断探索与改进,基本形成基于审计管理信息系统“互联网+内部审计”的审计模式。 (一)建立相关工作制度 通过调研并结合院内实际,制定《贵阳院实时监控审计管理办法……

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