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发表于:2017/3/17 17:34:42  点击数:6次 高校预算管理内部审计研究

摘要:高校预算管理审计已从预算执行审计深入到开始对预算编制、预算绩效进行审计。由于预算管理审计涉及面广、审计量大,审计人员很难从中选取突破口。本文另选角度,从管理视角分析预算管理过程中的重点和难点来分析预算管理审计的重点内容,并对预算管理……

发表于:2017/2/24 11:22:49  点击数:24次 参与式审计方式在内部审计的应用

摘要:审计部门提供确认、咨询服务,帮助审计客户防范风险、堵塞控制漏洞,改进管理。在审计过程中,把客户纳入审计团队范畴,采取以客户为中心的参与式审计模式,对于提升审计工作的效能起着至关重要的作用。 关键词:审计;参与;客户 近年来,随着我国……

发表于:2017/2/24 11:22:30  点击数:13次 互动教学法在审计报告课堂教学的应用

【内容摘要】本文设想了新的审计报告互动教学法,该方法要求教师准备四组审计工作底稿资料,要求学生在课前一周仔细阅读所给审计工作底稿资料,并按组完成应做的汇总表、试算平衡表、审计报告初稿、会计报表注释初稿,并经小组内项目经理复核、小组内项目合……

发表于:2017/2/23 8:34:55  点击数:24次 内部审计在企业治理的作用

摘要:随着我国市场经济的发展,内部审计在企业治理中的作用日益突显,建立完善的内部控制制度,促进内部审计与企业治理的良性互动,是企业发展过程中最为紧迫的任务。企业必须顺应时代发展,及时采取必要措施,加强内部审计,提升企业治理水平,这是实现自……

发表于:2017/2/23 8:32:07  点击数:16次 高校内部审计问题与对策

[摘要]在高校内部控制制度体系建设中,开展内部审计显得日渐重要。文章通过对当前我国高校内部审计的现状分析,从审计机构设置、人员配置、重视程度和制度建设几个方面提出了改善高校内部审计工作的对策。 [关键词]高校;内部审计;保障机制 前言 随……

发表于:2017/2/23 8:31:32  点击数:15次 高校内部审计的独立性分析

摘要:文章从多个角度阐述了审计独立性的内涵,并分析了河南省高校内部审计在审计业务、审计机构及人员方面的独立性的欠缺,又探讨了影响它们的因素,而后从法规制度、机构设置及内审从业人员方面出发,提出了切实可行的具体解决措施。 关键词:河南高校;……

发表于:2017/2/22 14:33:11  点击数:19次 工程造价中的竣工结算审计研究

摘要:工程造价中竣工结算审计是工程建设中重要的组成部分,是保证工程造价的真实数据,以及资产价值的重要体现,有效的竣工计算审核可以降低工程造价,保证建筑工程的真实价值,满足社会的需要,本文对工程竣工审计进行了详细的分析,对工程竣工计算审计有……

发表于:2017/2/22 11:08:07  点击数:21次 商业银行内部审计体系转型研究

【摘要】当前随着我国经济转型的逐步深化,国内商业银行迎来了加速发展、赶超世界先进银行的难得机遇,同时也面临着内部控制不健全所带来的各种风险隐患。为了更好地应对风险,实现自身可持续发展,商业银行纷纷加入转型队伍,实施银行再造工程,建立健全全……

发表于:2017/2/22 11:05:15  点击数:33次 大数据分析在内部审计的应用

摘要:随着社会经济的快速发展,国家对国有企业的监管力度逐年加强,依法治企要求也更严格,转变审计方式迫在眉睫。以现代化智能技术为主的大数据分析方式开始应用于各行各业,传统的数据搜集、存储、计算方式已经逐渐被取代。内部审计作为企业工作管理与分……

发表于:2017/2/22 11:02:33  点击数:13次 农业科研单位内部审计转型的思考

摘要:伴随着市场经济体制改革的深入与发展,我国的市场经济运行与管理,已经发生了重大的改变,要求政府科学的调控市场,宏观的管理市场,采取经济手段与政策来规范市场,面对如此的发展形势,农业科研内部审计工作,也需要随之变动,以此确保农业科研单位……

发表于:2017/2/10 10:14:39  点击数:18次 现代企业会计审计问题及对策

摘要:现代企业会计审计过程中出现了不少问题,需要引起相关人员的特别关注。本文就现在企业会计审计中存在的问题及对策进行了简要的分析。 关键词:现代企业;会计审计;问题及对策 一、引言 会计审计是企业财务管理中的重要内容,做好企业会计审计工作……

发表于:2017/2/10 10:10:13  点击数:15次 谈会计审计风险因素及信息化审计策略

摘要:会计审计工作相对来说是一项较为复杂的工作类型,这也就说明了在会计审计工作的过程中可能会出现一些风险,那么,在信息技术发达的今天,会计审计工作拥有怎样的风险和风险所形成的具体因素,以及通过信息化方式进行审计工作的具体措施,是本文研究的……

发表于:2017/1/20 10:09:42  点击数:20次 绩效审计在学校绩效管理的运用

摘要:绩效审计主要是对被审计部门工作活动中绩效情况的一种审查,审计过程中必须坚持公正性原则、客观性与独立性原则、增值性原则、沟通协调原则,学校绩效审计要按照确定审计项目、制定审计计划、实施现场审计、起草审计报告、交换审计意见、跟踪检查来进……

发表于:2017/1/20 10:09:23  点击数:18次 高校绩效审计质量控制探讨

摘要:随着高校办学规模不断扩大,经费来源渠道与支出越来越多样化,经济活动日益复杂,对高校审计工作也提出更高要求,为了迎合高校发展要求,有效防控高校财务风险,提高资金使用效率,促使高校审计工作从以往的财务审计逐渐向效益审计转变。结合高校当前……

发表于:2016/12/31 9:56:29  点击数:26次 法定计量机构如何应对市场化管理

摘要:社会主义市场经济体制在全球化背景下实现了不间断的发展和完善,而中国原有的法定计量机构设置以及初步形成的量值传递体系同这一经济背景下的市场化经济发展现状有较大的差距,作为国家法定计量任务的主体,法定计量机构正面临着较长时期重大变革的转……

发表于:2016/12/30 10:49:29  点击数:37次 计量工作发展机遇与思考

当前,我国进入经济转型、社会变革的关键时期,对计量工作也提出了新的要求,我认为,计量发展的机遇与挑战并存,机遇大于挑战,计量的前景无限光明。 一、计量发展的机遇 目前,我国计量发展的机遇主要有4个方面。1.计量工作受到各级政府及社会各界的……

发表于:2016/12/30 10:45:05  点击数:31次 审计证据与审计风险研究

摘要:本文分析了审计证据的特征,探索了审计证据和审计风险之间的关系,着重强调了信息技术环境下审计证据和审计风险的辩证联系,为审计人员执行审计工作提供一定的建议和意见。 关键词:审计证据;审计风险 一、审计证据的可靠性、合适性和充分性 第一……

发表于:2016/12/30 10:42:34  点击数:20次 炼油企业计量管理研究

摘要:随着社会的发展和科技的进步,计量在很多领域的建设中占有重要地位。本文通过计量管理的基本知识介绍,结合炼油企业的特点,浅析计量对炼油企业的影响。 关键词:炼油;计量;计量管理 在日常生活中,计量为很多领域带来了巨大的经济利益与良好的社……

发表于:2016/12/30 10:40:11  点击数:22次 市级法定计量检定机构计量建标的体会

摘要:法定计量检定机构是质量技术监督部门依法设置或授权建立并经质量技术监督部门组织考核合格的计量检定机构。《法定计量检定机构的监督管理办法》明确规定了其履行的职责,具体到地方,根据本市级质量技术监督部门授权,研究、建立社会公用计量标准或本……

发表于:2016/12/30 10:35:09  点击数:27次 审计风险概念及产生原因研究

摘要:审计风险产生的原因主要来自于审计工作人员、会计事务所、审计主题和审计环境等四个方面。降低审计风险的方法主要有六个方面:一是为保证执业质量,会计师事务所必须建立并落实审计质量控制制度;二是建立风险防范基金;三是建立风险责任制度与内部激……

发表于:2016/12/30 10:30:46  点击数:26次 注册会计师审计风险成因与防范分析

[摘要]本文在介绍注册会计师审计风险的含义和分类的基础上,对注册会计师审计风险的形成原因进行了分析。并有针对性的提出降低注册会计师审计风险,可以采取的预防措施。 [关键词]注册会计师;审计风险;形成原因;防范措施 一、注册会计师审计风险的……

发表于:2016/12/30 10:25:27  点击数:35次 审计准则中审计报告的思考

摘要:2007年1月1日实施的《中国注册会计师审计准则》对审计报告中的强调事项段做出了较为明确的规定,同时对注册会计师出具带强调事项段审计报告的具体情形做出了规定;2010年颁布并在2012年1月1日实施的新审计准则对强调事项段做出了一定……

发表于:2016/12/30 10:22:39  点击数:22次 会计审计对工程财务管理的意义

摘要:现如今,在企业发展的过程中,会计审计的相关工作十分的关键,企业要适当的财务相应的措施,来将会计审计在财务管理工作之中的作用完全的发挥出来。企业财务管理发展过程中,不可忽视的一个因素就是会计审计,会计审计是其中的关键,会计审计也要进一……

发表于:2016/12/20 10:13:19  点击数:23次 医院内部审计问题与策略研究

摘要:医院应当加强对于内部审计的重视程度,并且在审计模式、制度、流程上不断革新,这样才能够取得更好的内部审计结果。本文对此进行了分析研究。 关键词:医院;内部;审计;思考 内部控制是保障企业或者单位规范有序的运营,让企业的财务体系更加完善……

发表于:2016/12/20 10:11:20  点击数:25次 审计文化建设发展研究

摘要:本文在对文化、传统文化、审计文化等进行阐释的基础上,论述了基于传统文化的我国审计文化的基本内涵,指出了加强审计文化建设的重要意义,最后重点围绕基于传统文化的我国审计文化建设路径进行了探索和思考。 关键词:传统文化;审计文化;文化建设……

发表于:2016/12/20 10:07:03  点击数:26次 工程造价审价与审计确定研究

摘要:随着经济的快速发展,建筑行业也迅速发展起来,同时工程项目的审价和审计问题也日益突出。在处理建筑工程项目纠纷时按照工程施工合同还是按照审计机关的审计标准,这是一个难题,且亟待有效的实施措施来解决这一难题。由此可见,在实际的建筑施工项目……

发表于:2016/11/28 10:40:28  点击数:40次 会计审计与会计财务核算分析

[摘要]随着社会的进步,企业的现代化水平越来越高,而在企业现代化发展过程中,会计审计和会计财务核算作为两项重要的内容备受企业重视。从企业的经营管理来看,会计水平和质量的提高可以有效的促进企业各方面的有效发展,而审计工作的进步则可以进一步的……

发表于:2016/11/22 11:48:22  点击数:37次 供电企业财务审计风险成因及控制

[摘要]从整体环境来看,我国供电企业的财务审计仍然存在很大的风险。为此,本文总结了目前我国供电企业财务审计的风险种类以及造成风险客观存在的主要原因,并从多个角度对供电企业财务审计风险的控制策略进行了探讨,为我国供电企业的长足发展提供了借鉴……

发表于:2016/11/22 11:46:35  点击数:41次 大数据对企业并购审计风险的影响

摘要:大数据时代悄然而至,作为迅速扩大企业规模方式的企业并购也不免被时代烙上深深的印记。并购审计参与了企业并购活动的全过程,并购审计的风险深深受到并购活动的影响。本文通过对大数据、企业并购审计、大数据背景下的企业并购审计风险进行研究,分析……

发表于:2016/11/22 11:46:15  点击数:37次 煤炭企业审计风险及对策

【摘要】以审计风险基本概念和模型为出发点,设计相应的对策来应对审计风险,合理配置人员,节约审计成本,可以将将审计质量大幅度提高。 【关键词】煤炭企业;审计成本;审计质量 随着我国经济市场的不断发展,使社会大众更加关注于审计行业,在执行审计……

发表于:2016/11/21 11:29:11  点击数:37次 信息系统审计风险控制的思考

摘要:由于网络技术的不断进步,信息系统审计技术也取得了突飞猛进的发展,但与此同同时,也对信息系统审计风险控制工作提出了更高的要求。所以如何加强信息系统审计风险控制工作,便成为了相关工作者的重要工作内容,那么下面我们就来具体的讨论一下。 关……

发表于:2016/11/21 11:26:30  点击数:36次 注册会计师审计风险及规避策略

【摘要】文章在分析注册会计师审计风险表现的基础上,针对注册会计师审计风险的主观原因、客观原因以及研究方法本身原因等方面提出了相应的规避对策。 【关键词】注册会计师;审计风险;策略 一、注册会计师审计风险的相关表现 (一)审计职业界的不当竞……

发表于:2016/11/21 11:25:50  点击数:43次 企业内部审计风险管理与防范措施

摘要:在企业经营管理中,内部审计对于保证企业健康稳定发展具有重要的现实意义。然而,随着市场经济体制改革的不断深入,市场环境变幻莫测,内部审计工作给企业的运营带来一定的风险。因此,只有对企业内部审计风险进行全面分析,深刻地认识到审计风险会给……

发表于:2016/11/16 9:07:20  点击数:33次 内部审计对电力系统的应用

【摘要】近年来随着经济的发展,人们现在的生活水平正在快速提高,同时,人们对电力方面的需求更是与日俱增。电力企业在一个发展中国家扮演非常重要的角色,不仅运行规模特别庞大而且企业的运营资金非常雄厚,所以促进电力企业的进步,对于保障人们的生活有……

发表于:2016/11/16 9:06:44  点击数:35次 广电行业包装工程内部审计探索

摘要:近年来,以歌唱类选秀节目和真人秀为代表的娱乐综艺持续火爆,成为各广电媒体比拼收视率和广告收入的主要战场之一,再加上原有的各类自办栏目、文艺晚会及大型专场活动,广电行业对舞美制景及包装的需求快速增长,相关成本在整体运营成本中的占比持续……

发表于:2016/11/15 8:59:25  点击数:51次 谈企业内部审计问题及对策(4篇)

第一篇:谈企业内部审计人员的业务能力 摘要:电力企业作为一个国家的垄断企业有着与普通企业不同的特点,电力企业在我国经营规模大,企业实力雄厚,并且其运营总体庞大,如今相对落后的内部审计已经不适应如此庞大的企业,审计工作在独立性、内部制度、人……

发表于:2016/11/11 15:25:13  点击数:37次 内部审计在财务监督的目标及途径

摘要:中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化,经济发展进入了“新常态”。内部审计工作如何认识“新常态”、积极应对“新常态”是当前及今后将面临的重要任务。而财务监督是各种组织内部审计管理的重要内容,也是问题较为突出的环节……

发表于:2016/11/11 15:22:52  点击数:28次 医院内部控制制度与内部审计探讨

摘要:随着医疗市场竞争的日益激烈,建立健全医院内部控制制度建设,有利于实现医院的经营管理目标,也是实现经济效益和社会效益的重要手段;因此,完善医院内部控制体系是规范管理、降低成本的有效措施,成为医院健康发展的当务之急。本文着重从医院内部控……

发表于:2016/11/11 15:22:27  点击数:36次 内部审计风险及应对措施探讨

互联网时代的全面到来,使信息技术在各个行业中的普及程度越来越高,信息化建设已经成为各个领域的热点问题,内部审计自然也不例外。企业内部审计信息化不仅是有效完善审计体系的内在需求,同时也是企业有效适应信息时代外部竞争的必然途径。信息化背景下的……

发表于:2016/11/3 11:41:36  点击数:46次 谈工程审计问题及对策

摘要:我国目前的工程审计一般都是在工程竣工之后才开始进行,对于周期较长的大型建设项目而言,会导致在建设过程中出现的影响工程造价的问题不能得到及时有效的解决,从而给工程审计造成一定影响。因此审计部门在加强国家建设资金管理、提高工程质量、有效……

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